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你好,發(fā)生加工成本,借;生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等科目 取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;生產(chǎn)成本,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬怎么結(jié)平了

84784977| 提問時(shí)間:2021 03/17 01:01
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丫丫老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,支付工資的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)出了
2021 03/17 01:08
84784977
2021 03/17 07:49
老師:這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,怎么做賬?
丫丫老師
2021 03/17 08:25
按照收益對象計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,在實(shí)際支付時(shí)候在做一筆支付工資分錄
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