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老師,增值稅發(fā)票現(xiàn)在已認(rèn)證但未抵扣,之前是入借方:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 請問現(xiàn)在要怎么做分錄

84784956| 提問時間:2021 03/29 11:20
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,抵扣時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2021 03/29 11:21
84784956
2021 03/29 11:39
老師,抵扣時是這樣,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 那不抵扣只認(rèn)證了,怎樣寫分錄
莊老師
2021 03/29 11:48
借方:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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