問題已解決
黃老師,我們之前的會計將未認(rèn)證的發(fā)票入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),并報稅了。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有一張并未認(rèn)證 我現(xiàn)在認(rèn)證可以嗎,前面的賬需要調(diào)整嗎
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速問速答你好,那你現(xiàn)在這個月認(rèn)證的話屬于這個月的,你之前的需要調(diào)整,已修改成借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022 01/04 14:57
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