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老師小規(guī)模納稅人2021.3月開票錯按1%開具增值稅普通發(fā)票,但申報表按3%要申報增值稅,該怎樣解決

84784957| 提問時間:2021 04/03 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 1%的發(fā)票沒有錯 需要交稅的嗎
2021 04/03 10:51
84784957
2021 04/03 10:54
是的老師
郭老師
2021 04/03 10:55
你好 需要交稅的 在主表應納稅減征額和減免表減免項目填寫
84784957
2021 04/03 11:03
小規(guī)模納稅人季報一月的銷售額只有幾千元,2月未開票,3月開票超過30萬,這個申報表的銷售額該怎樣塡
郭老師
2021 04/03 11:03
如果開的普通發(fā)票在第一欄和第二欄填寫不含稅銷售額。
郭老師
2021 04/03 11:03
減免的2%在主表應納稅減征額和減免表里面填寫。
84784957
2021 04/03 11:12
銷售額塡1-3月的合計對吧
郭老師
2021 04/03 11:13
對的,填寫第一季度的合計。
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