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每月計(jì)提增值稅跟附加稅,印花稅也需要計(jì)提嗎?能麻煩老師把會(huì)計(jì)分錄給具體寫出來嗎?

84784984| 提問時(shí)間:2021 04/03 12:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅看截圖,附加稅和印花稅實(shí)務(wù)中計(jì)提是一樣,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),
2021 04/03 12:35
84784984
2021 04/03 13:03
不好意思老師,我剛干這個(gè)看截圖腦子有點(diǎn)亂,我是剛建賬,有些需要新增科目?,F(xiàn)在分不清這些該在哪一類的借貸方,我家是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,不抵扣,我寫一下吧, 計(jì)提增值稅 借:(負(fù)債)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個(gè)需要增加科目嗎?軟件里有增值稅這個(gè)科目)-銷項(xiàng)稅 貸:(也是負(fù)債)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,(軟件里也沒有,還要設(shè)三級(jí)科目未交增值稅嗎)
maize老師
2021 04/03 13:08
是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎,只需要使用應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅,不用銷項(xiàng)稅額, 未交增值稅也不用使用,
84784984
2021 04/03 13:25
我是半道建賬,我的軟件里應(yīng)交稅費(fèi)下面二級(jí)科目有增值稅-銷項(xiàng)稅,錄起初數(shù)的時(shí)候就是把增值稅錄在這個(gè)銷項(xiàng)稅里面,我知道這個(gè)數(shù)應(yīng)該是在貸方余額,借方余額錄在哪里呢?借:? 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,
maize老師
2021 04/03 13:29
你不使用就可以,直接做應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅,設(shè)置簡(jiǎn)易計(jì)稅可以,
maize老師
2021 04/03 13:30
這個(gè)之前要是沒有結(jié)轉(zhuǎn),一般計(jì)稅話,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸銷項(xiàng)稅額,
84784984
2021 04/03 13:32
我之前記在銷項(xiàng)稅里不要緊吧,現(xiàn)在在重新設(shè)一個(gè)?就是借方是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
maize老師
2021 04/03 13:38
簡(jiǎn)易計(jì)稅是必須單獨(dú)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅科目的,不能和一般計(jì)稅的科目混在一起。
84784984
2021 04/03 13:39
老師,麻煩您給我這個(gè)分錄吧,我還是糊涂
maize老師
2021 04/03 13:41
你去查一下這個(gè)銷項(xiàng)稅額到底是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?
maize老師
2021 04/03 13:42
要是簡(jiǎn)易計(jì)稅就做貸銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)? ? 貸簡(jiǎn)易計(jì)稅。改過來把之前
84784984
2021 04/03 13:46
老師,是簡(jiǎn)易計(jì)稅,您先把簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提稅的分錄給我寫一下吧,我先結(jié)賬吧,之前錯(cuò)了要做憑證給沖回來是吧,等這個(gè)月我再做憑證沖吧
maize老師
2021 04/03 13:46
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn),交稅做,借簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸銀行
84784984
2021 04/03 13:51
這是月底提稅分錄嗎?那小規(guī)模怎么計(jì)提呢,我還有幾個(gè)小規(guī)模納稅人都這樣建賬了
maize老師
2021 04/03 13:54
小規(guī)模直接做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,代替應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,小規(guī)模沒有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng), 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
maize老師
2021 04/03 13:56
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
maize老師
2021 04/03 13:57
這個(gè)是小規(guī)模做賬,這個(gè)順序,原則是不用銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng), 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目, 未交增值稅,你做賬啟用三級(jí)科目,那就未交增值稅代替應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
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