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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除10% 那么這個(gè)怎么做賬呢 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)遞減額 貸:營業(yè)外收入 ?
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速問速答同學(xué)你好,加計(jì)抵減部分在實(shí)際交稅時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入或其他收益
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益或營業(yè)外收入;
2021 04/09 15:42
84785012
2021 04/09 15:45
在繳納月這么處理是吧
那么上月按沒減掉加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出未交是嗎?
立紅老師
2021 04/09 15:47
同學(xué)你好,
在繳納月這么處理是吧
那么上月按沒減掉加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出未交是嗎?——是的;
84785012
2021 04/09 16:06
好的非常感謝
老師再請(qǐng)問下,去年有筆宣傳費(fèi)計(jì)提了10 后面沖掉部分時(shí) 沖錯(cuò)了沖成本賬戶了
那么我現(xiàn)在要更正充錯(cuò)的憑證 去年是借:成本 貸:應(yīng)付賬款
我該如何更正呢
84785012
2021 04/09 16:21
老師能抽空回答下嗎
坐等
立紅老師
2021 04/09 18:09
同學(xué)你好,在的;去年的成本應(yīng)是已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤 了,如果現(xiàn)在沖減
借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
借,以前年度損益調(diào)整,正數(shù)
貸,利潤 分配一未分配利潤 ,正數(shù)
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