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老師請問個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)是否需要交增值稅 該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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速問速答您好,計(jì)入到營業(yè)外收入 需要繳納增值稅的
2021 04/14 09:01
84785030
2021 04/14 09:02
是要在返還當(dāng)月繳納增值稅?要開具發(fā)票嗎?
東老師
2021 04/14 09:03
在返還的次月繳納增值稅 不用開發(fā)票
84785030
2021 04/14 09:03
老師怎么申報(bào)做賬呢?
東老師
2021 04/14 09:04
借:銀行存款? 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? 申報(bào)的話 填寫在未開票收入那
84785030
2021 04/14 09:06
請問填寫在了未開票收入后期是否還需要開票呢?
東老師
2021 04/14 09:08
不需要再進(jìn)行開票了
84785030
2021 04/14 09:11
如果把返還的手續(xù)費(fèi)獎勵給公司員工,這個(gè)怎么做賬?是否也要先申報(bào)未開票收入,來繳納增值稅?
東老師
2021 04/14 09:12
不計(jì)入營業(yè)外收入 貸方計(jì)入其他應(yīng)付款
84785030
2021 04/14 09:14
這樣是不用交增值稅嗎?要在返還當(dāng)月給公司員工嗎?這部分是否也要申報(bào)到個(gè)稅里面?
東老師
2021 04/14 09:14
增值稅需要交,個(gè)稅不需要交
84785030
2021 04/14 09:22
老師 比如收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)是106,。分錄借:銀行存款 106
貸:營業(yè)外收入 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
6發(fā)給公司員工
借:管理費(fèi)用 100
貸:銀行存款100嗎?
東老師
2021 04/14 09:27
你這么做是可以的
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