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你好老師,我們當(dāng)月有預(yù)交的增值稅,但是當(dāng)月應(yīng)納增值稅是0,當(dāng)月怎么申報(bào)

84785001| 提問時(shí)間:2021 05/08 17:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你預(yù)繳了 你申報(bào)表里預(yù)繳欄次會(huì)有金額出來的自動(dòng)抵減。 你正常報(bào)你本期的收入就行了。? ?
2021 05/08 18:01
84785001
2021 05/09 09:49
那關(guān)鍵我本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)應(yīng)納稅額是0,本月還有預(yù)交不是就成了要退稅了?
meizi老師
2021 05/09 09:54
?你好? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 那么你應(yīng)交增值稅不繳納的 ;? ? ?你預(yù)繳的可以留抵以后抵減或者是可以申請(qǐng)退稅?
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