問題已解決

那關(guān)鍵我本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)應(yīng)納稅額是0,本月還有異地預(yù)交的增值稅不是就成了要退稅了?

84785001| 提問時(shí)間:2021 05/09 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 異地預(yù)繳的不退 留著以后抵扣
2021 05/09 09:50
84785001
2021 05/09 09:52
所以申報(bào)主表怎么申報(bào)
郭老師
2021 05/09 09:54
預(yù)繳的不填寫主表 在附表四 本期發(fā)生額填寫
84785001
2021 05/09 09:55
附表四咋填
郭老師
2021 05/09 09:55
附表四,本期發(fā)生額填寫你預(yù)繳的金額。
84785001
2021 05/09 09:56
然后實(shí)際抵扣不填,等到后面有應(yīng)納增值稅然后填實(shí)際抵扣的?
郭老師
2021 05/09 09:56
你好 對(duì)的 同時(shí)填寫主表28欄
84785001
2021 05/09 10:24
老師,個(gè)稅交稅申報(bào)表里已繳稅額怎么大于應(yīng)納稅額,后面有個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅額,應(yīng)該怎么理解?
郭老師
2021 05/09 10:24
你好多交了稅款,匯算清繳可以申請(qǐng)退回。
84785001
2021 05/09 10:26
那現(xiàn)在是企業(yè)申報(bào),這個(gè)表怎么理解
郭老師
2021 05/09 10:30
你好 在其他流動(dòng)資產(chǎn)就可以
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