問題已解決

甲乙丙三方,我是乙方,甲方將銷售的房產(chǎn)車位抵進(jìn)度款給我乙方簽訂協(xié)議協(xié)議抵扣100萬,發(fā)票全額開局,我乙方將對應(yīng)的抵給丙方,丙方現(xiàn)金交我方90萬,甲方直接與丙方辦理過戶手續(xù),我方乙方有10萬的短款怎么做賬務(wù)處理。

84784980| 提問時(shí)間:2021 05/09 10:11
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué) 你這屬于債務(wù)重組,計(jì)入其他收益處理
2021 05/09 10:38
84784980
2021 05/09 16:37
具體怎么做,煩請寫下!
陳詩晗老師
2021 05/09 16:43
借,庫存現(xiàn)金90 其他收益10 貸,應(yīng)收賬款100
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