問題已解決
2020年暫估的費用,匯算清繳前收到的發(fā)票少于暫估,怎么調(diào)整,暫估時科目是管理費_暫估,沒有分明細,怎么往回沖減謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借其他應(yīng)付款貸利潤分配
沖多暫估的
2021 05/14 17:43
84784967
2021 05/14 17:45
負數(shù)還是正數(shù)么
郭老師
2021 05/14 17:46
你好,上面的金額是正數(shù)。
84784967
2021 05/14 17:57
收到發(fā)票后我做的沖紅暫估,然后在做正常的發(fā)票分錄,還用做以前年度損益調(diào)整嗎,直接就做您說的這個分錄嗎
郭老師
2021 05/14 17:59
你們是企業(yè)會計準則做賬嗎
84784967
2021 05/14 18:00
小企業(yè)會計準則
郭老師
2021 05/14 18:04
借其他應(yīng)付款貸利潤分配
沖暫估
借利潤分配貸其他應(yīng)付款
做發(fā)票的
84784967
2021 05/14 18:29
暫估的時候是借管理費用,貸應(yīng)付賬款,沖暫估走其他應(yīng)付款?
郭老師
2021 05/14 18:31
應(yīng)付賬款
修改成這個
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