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這個(gè)月收到貨款 但是我沒有開票, 如果做賬的話 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(未開票收入) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 等下個(gè)月開票了 借:主營業(yè)務(wù)收入(未開票收入) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 等到下個(gè)月實(shí)際開票報(bào)稅的時(shí)候 在銷項(xiàng)收入未開票收入那寫-的銷項(xiàng)金額是這樣嗎

84785043| 提問時(shí)間:2021 05/15 22:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,沒有差額可以不需要再做分錄,直接發(fā)票貼之前分錄后面,或者是借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做重新做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2021 05/15 22:08
84785043
2021 05/15 22:10
那我實(shí)際開票報(bào)稅的時(shí)候 ,直接在未來票收入那里寫負(fù)數(shù)銷項(xiàng)金額是這樣嗎
maize老師
2021 05/15 23:06
是的,不過有地區(qū)不讓填寫負(fù)數(shù)你直接減掉之后填寫開發(fā)票欄次
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