问题已解决
這個月收到貨款 但是我沒有開票, 如果做賬的話 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(未開票收入) 應交稅費-應交銷項稅 等下個月開票了 借:主營業(yè)務收入(未開票收入) 貸:主營業(yè)務收入 等到下個月實際開票報稅的時候 在銷項收入未開票收入那寫-的銷項金額是這樣嗎
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你好,沒有差額可以不需要再做分錄,直接發(fā)票貼之前分錄后面,或者是借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交增值稅,負數(shù),之后按發(fā)票做重新做,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅
2021 05/15 22:08
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2021 05/15 22:10
那我實際開票報稅的時候 ,直接在未來票收入那里寫負數(shù)銷項金額是這樣嗎
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maize老師 
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2021 05/15 23:06
是的,不過有地區(qū)不讓填寫負數(shù)你直接減掉之后填寫開發(fā)票欄次
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