問題已解決

老師:您好!2月份時開具發(fā)票郵寄,對方公司沒收到發(fā)票,發(fā)票聯(lián)次不在一張,罰款200元。那發(fā)票是在2月開具,在三月申報2月所屬期時,以上稅了。然后三月紅沖,當時3月里未重新開,在4月里才重新開了一張,一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時,在申報附表一里,未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?,F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。

84784971| 提問時間:2021 05/19 09:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好這個4月申報時候這個對應開發(fā)票欄次假設(shè)專票,13% 對應這個13% 專票對應填寫就可以,按發(fā)票開這個去填寫就可以
2021 05/19 11:26
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