問題已解決
老師,請問一下建筑行業(yè)的施工的一整個會計流程的分錄是?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
?有實操,實操有業(yè)務(wù)和分錄? ?
2021 05/20 09:00
84785021
2021 05/20 09:03
老師,實操具體看哪一個,感覺都不太一樣
84785021
2021 05/20 09:08
老師這樣可以嗎?
玲老師
2021 05/20 09:09
你好?
?要說一下具你具體業(yè)務(wù) 才知道分錄 對不對?
實操 -建筑 實操?
84785021
2021 05/20 09:11
本月開建筑發(fā)票出去結(jié)賬未收到 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-銷項,可以嗎?
玲老師
2021 05/20 09:16
你好
這樣寫是可以的?
84785021
2021 05/20 09:22
老師,那月末結(jié)賬 借:工程結(jié)算 貸主業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工,這樣可以嗎?
玲老師
2021 05/20 09:34
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費用
借:工程施工--機(jī)械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利?(倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時
借:工程結(jié)算(按賬面累計余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳)
應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅)
2.下月繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅)
貸:銀行存款
3.某項目同時繳納印花稅
先計提:
借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)
貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費——教育附加稅
貸:銀行存款
84785021
2021 05/20 10:21
老師,就是我的哪個分錄是錯的哈,要按老師發(fā)的這個第六點的分錄是嗎?
玲老師
2021 05/20 10:28
你好
是的 按我發(fā)你這個分錄 就對?
84785021
2021 05/20 10:37
老師,月末確認(rèn)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工 -合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,老師,這個憑證的原始單據(jù)怎么做,自己做一個表嗎?還是?
玲老師
2021 05/20 10:45
是的 自己做一個表? 就可以?
84785021
2021 05/20 10:59
主營成本(是根據(jù)工程施工科目余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎),主營業(yè)務(wù)收入(是根據(jù)工程結(jié)算科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎?)自己做一個這些科目的余額表就可以了嗎?需要項目上出什么結(jié)算單之類的不?
玲老師
2021 05/20 11:09
你好
是的 這樣處理就可以了?
84785021
2021 05/20 11:59
老師,月末做完主營業(yè)務(wù)收入和陳本結(jié)轉(zhuǎn)后,是不是也要做這個分錄 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
玲老師
2021 05/20 12:05
你好
收入和成本的差額是合同毛利??
84785021
2021 05/20 12:07
老師,那我最后寫的這個分錄月需要一起做嗎?還是要到工程結(jié)算完才能做
玲老師
2021 05/20 12:21
借 成本
貸收入?
差額是毛利?
84785021
2021 05/20 12:26
老師,我請教的是:月末做完主營業(yè)務(wù)收入和陳本結(jié)轉(zhuǎn)后,是不是也要做這個分錄 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利
玲老師
2021 05/20 12:34
你好
這個項目結(jié)束做 平時不做?
我前面發(fā)你分錄 了 上面還有說明?
閱讀 38