问题已解决
我感覺我都聽懵了,填小規(guī)模增值稅納稅表,銷售收入是按什么填,是按開出發(fā)票的金額呢還是按收款的金額填,咋越整越懵呢,老師救命



同學(xué),你好,填到申報(bào)表上的金額,申報(bào)的時(shí)候那個(gè)收入一定是不含稅的,
2021 05/28 11:26

84784983 

2021 05/28 11:28
是的老師,是不含稅的,但是按哪個(gè)填呢,開出去的票金額還是收到銀行轉(zhuǎn)賬的金額

森林老師 

2021 05/28 11:29
開出去的票不含稅的金額

84784983 

2021 05/28 11:31
好的,太感謝了,我們一個(gè)季度有時(shí)候開出去一百多萬的票,那個(gè)表怎么填啊!填總數(shù) ,后面會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)稅收金額嗎

森林老師 

2021 05/28 11:31
同學(xué),你好,主表是填上你的不含稅收入,增值稅的金額就會(huì)自動(dòng)出來的。

84784983 

2021 05/28 11:32
好的謝謝老師,辛苦了

84784983 

2021 05/28 11:33
我現(xiàn)在是出納,什么也不懂,在聽實(shí)操課,請的會(huì)計(jì)是代賬的,所以什么都要自己去學(xué),就辛苦學(xué)堂的老師講解了

森林老師 

2021 05/28 11:34
同學(xué),你好,有問題隨時(shí)來問,我們也是在問題中成長 的,加油

84784983 

2021 05/28 11:39
好的,謝謝老師,無票支出處理是什么意思啊,后面也沒有票,這要緊嗎,

森林老師 

2021 05/28 11:40
沒有發(fā)票,如你買了一支筆,沒有發(fā)票,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 10 貸銀行10----這個(gè)是會(huì)計(jì)上做賬的手法,但是以后在年度匯算所得稅的時(shí)候,這個(gè)沒有發(fā)票,在費(fèi)用上要調(diào)減,不能在稅前扣除。

84784983 

2021 05/28 11:41
哦哦明白了,就是到時(shí)候要交稅的意思是嗎

森林老師 

2021 05/28 11:42
是否交稅要看利潤是否大于零,如你虧的-100元,你就是調(diào)減費(fèi)用10元,你還虧-90,所以還是不交稅,要是你虧的-9元,你調(diào)減了10元費(fèi)用,利潤就是1元,這個(gè)時(shí)候就要交稅。

84784983 

2021 05/28 11:45
好的ヾ ^_^?謝謝老師,調(diào)減調(diào)整這塊我還要繼續(xù)學(xué)習(xí)才行,不然也不是很清楚,初級沒好好學(xué),課沒聽完,不知道今年能否過,我的腦袋轉(zhuǎn)的有點(diǎn)慢,數(shù)學(xué)也不好。

森林老師 

2021 05/28 11:47
勤能補(bǔ)拙,所以要加油吧。

84784983 

2021 05/28 11:47
好的謝謝老師

森林老師 

2021 05/28 11:51
同學(xué),你好,不客氣的。

84784983 

2021 05/28 14:54
老師您好,我剛又去聽了一下實(shí)操,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,那個(gè)肖老師說主表按百分之三填,怎么后來主表第一欄他怎么還是按百分之做的價(jià)稅分離呢,我真是被他搞糊涂了

森林老師 

2021 05/28 14:58
說的百分之三是說稅呢,價(jià)稅分離是為了得出來不含稅的銷售收入,在這個(gè)基礎(chǔ)去計(jì)算三個(gè)點(diǎn)的稅。
所以主表填寫不含稅的銷售收入,下面自動(dòng)就會(huì)計(jì)算出來三個(gè)點(diǎn)的稅,這兩個(gè)加起來就是你發(fā)票的總金額,也就是含稅的收入

84784983 

2021 05/28 15:00
哦哦是的哈下,我這腦袋真是,麻煩您了

森林老師 

2021 05/28 15:01
同學(xué),你好,不客氣的,加油哦。
