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紅沖上年度暫估入庫的成本如何做帳?
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速問速答你好,是庫存商品的嗎?之前借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎?如果是這樣的話,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品借庫存商品貸,利潤分配。
2021 05/31 16:51
84784950
2021 05/31 16:57
上一年暫估了40萬的材料費并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年實際只收到58471元的材料發(fā)票,未收到的發(fā)票也納稅調(diào)整了在匯算清繳的時候也交了企業(yè)所得稅
84784950
2021 05/31 16:59
暫估分錄:借:原材料40萬 貸:應(yīng)付帳款-暫估款40萬 借:主營業(yè)務(wù)成本40萬 貸:原材料40萬
84784950
2021 05/31 17:04
紅沖時:借:原材料-40萬 貸應(yīng)付帳款-40 借:主營業(yè)務(wù)成本-40 貸:原材料-40萬
84784950
2021 05/31 17:05
那問題是實際只收到58471元的材料發(fā)票要怎么做帳了呢
84784950
2021 05/31 17:17
怎么做帳呢?
郭老師
2021 05/31 17:19
借原材料58471貸應(yīng)付賬款
借利潤分配貸原材料
紅沖的分錄不行,把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。
84784950
2021 05/31 17:25
紅沖時: 借:原材料-40萬 貸應(yīng)付帳款-40 借:利潤分配-未分配利潤-40萬 貸:原材料-40萬 是這樣改嗎?
84784950
2021 05/31 17:26
借原材料58471貸應(yīng)付賬款
借利潤分配貸原材料。 那是不需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
郭老師
2021 05/31 17:28
是正數(shù)吧,不是負數(shù)吧?是的話對的。
郭老師
2021 05/31 17:28
是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
84784950
2021 05/31 17:29
紅沖不應(yīng)該是負數(shù)嗎?
郭老師
2021 05/31 17:35
你好,我已經(jīng)是給你做了相反的分錄。
郭老師
2021 05/31 17:35
相反的分錄在是負數(shù)不就是正好是正數(shù)啦。
84784950
2021 05/31 19:17
還是不明白老師您的意思
郭老師
2021 05/31 19:19
借原材料貸應(yīng)付帳款
借應(yīng)付帳款貸原材料
這個作了相反分錄了
為啥還是負數(shù)
借應(yīng)付負數(shù)貸原材料負數(shù)
他的意思是借原材料貸應(yīng)付帳款
84784950
2021 06/01 09:08
老師,那紅沖的分錄對了嗎?
郭老師
2021 06/01 09:12
好,這個分錄是正確的。
84784950
2021 06/01 09:28
那實際只收到58471元的材料發(fā)票,要如何做帳了呢?
郭老師
2021 06/01 09:30
你好,實際材料是多少?
84784950
2021 06/01 09:32
實際材料發(fā)票58471元
郭老師
2021 06/01 09:35
借原材料貸應(yīng)付賬款58471,借利潤分配貸原材料58471。
84784950
2021 06/01 09:38
不需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
郭老師
2021 06/01 09:48
你好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬嗎?
84784950
2021 06/01 09:51
是的,做帳的
郭老師
2021 06/01 10:00
你是企業(yè)會計準(zhǔn)則,做賬的話,把上面的利潤分配全部改成以前年度損益調(diào)整,然后月末的時候把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就可以了。
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