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哪些費(fèi)用要轉(zhuǎn)入未交增值稅,什么時(shí)候轉(zhuǎn)?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/01 14:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 費(fèi)用怎么會(huì)轉(zhuǎn)未交增值稅 。? ?這個(gè)是增值稅月末才會(huì)把明細(xì)科目轉(zhuǎn)未交增值稅去 判斷是否需要交納增值稅的。 月末轉(zhuǎn)??
2021 06/01 14:47
84785041
2021 06/01 14:53
我說(shuō)錯(cuò)了老師 我看人家轉(zhuǎn)的是什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 具體哪些要轉(zhuǎn)入未交增值稅 什么時(shí)間轉(zhuǎn)呀
meizi老師
2021 06/01 14:56
?你好? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? 在你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785041
2021 06/01 14:57
結(jié)轉(zhuǎn)哪幾種稅
meizi老師
2021 06/01 15:02
你好? 只是增值稅哦 。? 未交增值稅 就是增值稅的? ?二級(jí)科目的哦??
84785041
2021 06/01 15:03
那我 看總賬憑證怎么把銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)入未交增值稅了
meizi老師
2021 06/01 15:09
?你好? ? 你看? ? ?看? 銷項(xiàng)稅的 貸方金額? ?和進(jìn)項(xiàng)稅的借方分別來(lái)轉(zhuǎn)??
84785041
2021 06/01 15:25
也就是說(shuō)把銷項(xiàng)稅的貸方和進(jìn)項(xiàng)稅的借方分別轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
meizi老師
2021 06/01 15:35
?你好 是的。 分別去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 去? 最后在轉(zhuǎn)未交增值稅? ? 去 ;? ?算了我還是給你寫(xiě)具體分錄吧 。 我怕你等下又暈了;? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 . 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84785041
2021 06/01 15:40
是每月都要這樣處理嗎
meizi老師
2021 06/01 15:45
?月末了結(jié)轉(zhuǎn)。 是的 一般納稅人月末建議是處理下的
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