問題已解決

我們是建筑公司下面**項目部,項目部已公司名義和開發(fā)商簽訂合同,開發(fā)商支付工程款到公司,公司把增值稅、附加稅、印花稅及交付公司的管理費扣除之后多余的錢轉(zhuǎn)給項目部,請問開發(fā)票和收到工程款的會計憑證怎么做?

84785005| 提問時間:2021 06/02 12:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021 06/02 12:11
84785005
2021 06/02 12:53
我們這個項目在施工中,開發(fā)商按進度付款,工程款匯入公司賬戶,公司扣除稅費和管理費多余的錢在轉(zhuǎn)入項目部,請問公司開發(fā)票和公司轉(zhuǎn)入項目部扣除部分的工程款的會計憑證怎么處理
樸老師
2021 06/02 13:01
計入工程施工就行了
84785005
2021 06/02 13:02
會計憑證怎么做?
樸老師
2021 06/02 13:19
借工程施工 貸銀行存款
84785005
2021 06/02 13:27
可是公司扣除了增值稅和附加稅及管理費,也想當于是代扣代繳了,我這邊沒有反應出來
84785005
2021 06/02 13:29
我們項目部是要獨立核算收入和成本的
樸老師
2021 06/02 13:42
你們用往來科目做就行了 反正是代收代付的
84785005
2021 06/02 13:54
雖然是代扣代繳,難道稅費不計入成本?
84785005
2021 06/02 13:56
公司也要求項目部做會計憑證和報表
樸老師
2021 06/02 14:08
同學你好 你們代扣代繳的不是你們的成本 你們按照發(fā)票來做就行了
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