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軼塵老師好,我們是一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)項目成本,是按項目開票結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這個月,有個項目開票了,但是成本少,其他項目沒開票,但是成本多,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785030| 提問時間:2021 06/03 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,最好是按項目分開來結(jié)轉(zhuǎn),本來a項目做了收入,但是你的成本沒有那么些,你可以暫估一個。
2021 06/03 10:29
84785030
2021 06/03 10:32
老師,那實際中就是按成本發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如季度報所得稅,成本不夠,暫估的話,可以暫估多久,票就得開出來 可以不用完工百分比對嗎,完工百分比是成本多的情況,按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 06/03 10:34
你好 可以的,可以的。
84785030
2021 06/03 10:36
老師,可以暫估多久呢,票就得回來
郭老師
2021 06/03 10:38
匯算清繳之前,發(fā)票到了就行。
84785030
2021 06/03 10:40
您是說明年5月之前到了就行嗎? 或者5月份成本少,先不暫估,6月份收到成本票多可以嗎,如果6月份成本不夠,在暫估可以嗎
郭老師
2021 06/03 10:41
你好,只要你在今年贊good,明年五月底之前必須到發(fā)票,六月到了沒用。
84785030
2021 06/03 10:44
好的,老師,我說的6月份到票會暫估是這個月,因為7月份不是要所得稅預交么,預交所得稅是按本年利潤算的所得稅,然后減掉一季度預交所得稅嗎?還是可以彌補以前年度虧損
郭老師
2021 06/03 10:47
預繳暫估可以抵扣的
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