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月末,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄如果處理

84784991| 提問時(shí)間:2021 06/22 15:40
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021 06/22 15:40
84784991
2021 06/22 15:58
本月進(jìn)項(xiàng)稅20萬,銷項(xiàng)稅15萬。如果結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅?
紫藤老師
2021 06/22 15:59
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 20 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 ? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
84784991
2021 06/22 16:04
如果銷項(xiàng)20萬,進(jìn)項(xiàng)15萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅
紫藤老師
2021 06/22 16:05
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 15 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增20 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5貸:銀行存款5
84784991
2021 06/22 16:18
再問,進(jìn)項(xiàng)20萬,銷項(xiàng)15萬,留抵5萬。次用要用留抵5萬增值抵進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分何如何寫
84784991
2021 06/22 16:18
次月進(jìn)項(xiàng)不夠,要用留抵5萬
紫藤老師
2021 06/22 19:47
次用要用留抵5萬增值抵進(jìn)項(xiàng)稅,分錄和上面的一樣的
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