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把借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款,錯(cuò)記為借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款了 現(xiàn)在怎么調(diào)賬,分錄

84784981| 提問時(shí)間:2021 06/24 14:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021 06/24 14:31
84784981
2021 06/24 14:58
不能借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬來調(diào)嗎
maize老師
2021 06/24 15:08
借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用? 其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),這樣做,只能做同方向負(fù)數(shù) 要是做相反會(huì)虛增本年累計(jì)發(fā)生額,
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