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資產(chǎn)負債表中應付賬款可以是負數(shù)嗎?審計公司出的審計報告中資產(chǎn)負債表應付賬款為負數(shù),預付賬款為0,這樣合理嗎?
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速問速答你好,應會賬款可以為 負數(shù)。表示付超了,或者同一客戶之前掛了應付賬款科目,為了方便核算,對同一客戶不另設科目,為負數(shù)說明預付了一部分錢或者是付超了。
2021 06/28 15:54
84785016
2021 06/28 15:55
我知道,但是報報表的時候,負數(shù)的話合理嗎
84785016
2021 06/28 15:55
會不會有什么影響
曉楓老師
2021 06/28 15:55
不會有什么影響的。解釋清楚就可以。
84785016
2021 06/28 15:55
是需要轉(zhuǎn)到預付賬款里面,還是直接應付賬款是負數(shù)也可以
84785016
2021 06/28 15:56
那這每個季度報稅的時候就按負數(shù)走嗎?
曉楓老師
2021 06/28 15:56
都可以的。如果為了報表好看可以調(diào)到預付賬款。不調(diào)的話問到就解釋清楚就可以哈
84785016
2021 06/28 15:58
如果報表不想顯示預收賬款,但是調(diào)到應收賬款里面,應收賬款就變成負數(shù)了,這樣是不是不可以?
84785016
2021 06/28 16:00
如果待認證進項稅額太多,資產(chǎn)負債表里面應交稅費負數(shù)金額太大,會不會有什么影響?
曉楓老師
2021 06/28 16:01
這樣是不可以的呢。
84785016
2021 06/28 16:05
如果待認證進項稅額太多,資產(chǎn)負債表里面應交稅費負數(shù)金額太大,會不會有什么影響?
曉楓老師
2021 06/28 16:07
這個會有影響的。可能會要說明原因,為什么這么多進項,是實際的嗎?如果是實際的沒有關(guān)系的。
84785016
2021 06/28 16:09
是實際的,因為有個項目特別大,所以提前過賬的,都給開出來發(fā)票了,但是銷項發(fā)票一直沒有開,所以進項票就很多
84785016
2021 06/28 16:09
如果不想顯示負數(shù)那么多,可不可以等認證的時候再入賬呢?
曉楓老師
2021 06/28 16:10
不可以。照 實入賬。實際是這么多沒有關(guān)系的。這個沒有影響。
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