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記內(nèi)賬,個(gè)人賬戶訂貨款等,怎么記

84784975| 提問時(shí)間:2021 06/30 15:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:庫存商品等 貸:其他應(yīng)付款
2021 06/30 15:58
84784975
2021 06/30 15:59
那就一直用其他應(yīng)付款。最后核算,咋算呀。。就是其他應(yīng)付款多,那就是個(gè)人花的錢。不用報(bào)銷的
bamboo老師
2021 06/30 16:03
個(gè)人花的錢。不用報(bào)銷的? 什么原因不能報(bào)銷呢?是收到的貨款嗎?
84784975
2021 06/30 16:07
這不是內(nèi)賬嘛,老師。自己看的
bamboo老師
2021 06/30 16:17
那這個(gè)一直都是個(gè)人墊付的話?就是其他應(yīng)付款多
84784975
2021 06/30 16:18
把這個(gè)其他應(yīng)付款項(xiàng)目,是不是也可以最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面。
bamboo老師
2021 06/30 16:27
不可以啊 應(yīng)該還款的?庫存商品等轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
84784975
2021 06/30 16:30
因?yàn)槭莾?nèi)賬,不要發(fā)票的采購:這樣做行嗎?老師: 借-應(yīng)付賬款 貸-其他應(yīng)付款采購款 ;借-原材料 貸-應(yīng)付賬款;借-主營業(yè)務(wù)成本 貸-原材料
bamboo老師
2021 06/30 16:38
?貸-其他應(yīng)付款采購款? 這個(gè)科目還是沒有平啊
84784975
2021 06/30 16:41
老師,個(gè)人付款采購的,沒有發(fā)票的訂貨款。這個(gè)科目好像就平不了吧。或者應(yīng)該怎么記呢。
bamboo老師
2021 06/30 16:44
對(duì)的 除非您還款給人 或者收到收入 的時(shí)候給個(gè)人
84784975
2021 06/30 16:46
哦,對(duì)對(duì),收到收入的時(shí)候,如果能取得一些發(fā)票的時(shí)候,給個(gè)人,還是可以平掉的。
bamboo老師
2021 06/30 16:46
收到收入的時(shí)候? 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣可以平的
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