問題已解決
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?這兩個(gè)數(shù)怎么算的呢
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速問速答同學(xué),你好。是一般納稅人的還是小規(guī)模
2021 06/30 22:20
84785046
2021 06/30 22:21
一般納稅人
jollyliu老師
2021 06/30 22:31
同學(xué),你好。第25行=第27行=第30行=賬上上月末應(yīng)繳未交增值稅,
84785046
2021 06/30 22:38
老師,我想問一下? 我們需要繳納的增值稅=本期銷項(xiàng)-本期進(jìn)項(xiàng)-上期留底嘛,如(5=10-3-2),就是需要繳納增值稅是嗎,那我們這5萬(wàn)都需要繳納嗎,還是可以留多少?繳多少?呀
jollyliu老師
2021 06/30 22:39
同學(xué),你好、5萬(wàn)都需要繳納
84785046
2021 06/30 22:49
上月末應(yīng)繳未繳增值稅只的是哪個(gè)數(shù)啊
jollyliu老師
2021 06/30 22:50
同學(xué),你好,你們計(jì)提附加稅的那個(gè)書
84785046
2021 06/30 22:57
好的,好的,謝謝
jollyliu老師
2021 06/30 22:59
同學(xué),你好。希望對(duì)你有所幫助
84785046
2021 06/30 23:01
老師,那我可以這樣理解嗎,第25行就是我們記提的那個(gè)那個(gè)附加稅是嗎
jollyliu老師
2021 06/30 23:02
同學(xué),你好,你可以這樣理解
84785046
2021 06/30 23:04
附加稅計(jì)算時(shí)的那個(gè)應(yīng)繳納增值稅是指未扣除加計(jì)抵減的那個(gè)數(shù)是嗎
jollyliu老師
2021 06/30 23:05
同學(xué),你好。你不用想的那么復(fù)雜
84785046
2021 06/30 23:09
好吧,老師,謝謝
jollyliu老師
2021 06/30 23:11
同學(xué),你好?,F(xiàn)在納稅申報(bào)表非常只能,直接和企業(yè)的進(jìn)銷項(xiàng)比對(duì)導(dǎo)入報(bào)表,只需要直接填寫的是無(wú)票收入,然后自動(dòng)核算,不用想的太復(fù)雜
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