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實(shí)務(wù)
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應(yīng)付職工薪酬年末貸方有余額怎么處理?
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你好,應(yīng)付職工薪酬年末貸方有余額,如果是還沒有支付的,賬實(shí)一致就不需要做什么特殊處理啊
2021 07/01 12:03
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2021 07/01 12:13
如果減除年底計(jì)提的部分,貸方還有很多余額呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/01 14:01
你好,貸方還有很多余額,與實(shí)際需要支付的工資金額不相符嗎??
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2021 07/01 19:37
是的,多計(jì)提
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/01 19:38
你好,多計(jì)提了工資,就需要沖銷多計(jì)提的工資才是的。
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