問題已解決

請(qǐng)問,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),進(jìn)口了一批貨物,進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅是由報(bào)關(guān)行代付的,專用繳款書的抬頭是寫的我們公司的名字。我應(yīng)該怎么做賬呢?我們已經(jīng)付給報(bào)關(guān)行進(jìn)口關(guān)稅和增值稅的費(fèi)用了。

84785026| 提問時(shí)間:2021 07/01 13:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
分錄架構(gòu) 不予免征和抵扣稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB×征退稅率-不予免征和抵扣稅額抵減額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)退稅額: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 免抵稅額: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 收到退稅款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
2021 07/01 14:09
84785026
2021 07/01 14:12
老師,我們的是可以抵扣的啊,我主要是想問付款這一塊我應(yīng)該怎么寫分錄,因?yàn)樯婕暗綀?bào)關(guān)行代付。
樸老師
2021 07/01 14:21
你們是視同內(nèi)銷的哦
84785026
2021 07/01 14:28
那我上個(gè)問題應(yīng)該怎么做分錄呢?關(guān)于付款這一塊。
84785026
2021 07/01 14:30
計(jì)提關(guān)稅,借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交關(guān)稅 借庫存商品(材料+關(guān)稅)借應(yīng)交進(jìn)口增值稅發(fā)票貸其他應(yīng)收款(報(bào)關(guān)行) 付款時(shí) 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 這樣對(duì)嗎
樸老師
2021 07/01 14:38
視同內(nèi)銷的分錄嗎 2.對(duì)
84785026
2021 07/01 14:39
計(jì)提關(guān)稅的和付款的不對(duì)嗎
84785026
2021 07/01 14:40
老師能回復(fù)的快一點(diǎn)嘛
樸老師
2021 07/01 14:49
對(duì)的 我上面回答了哦
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