問題已解決
2020年12月暫估入庫的時候是價稅合計金額,2021年6月收到發(fā)票后是專票,應(yīng)該怎么沖銷之前暫估的含稅金額?
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速問速答你好是的用沖掉的,差額計入主營業(yè)務(wù)成本
2021 07/02 16:43
徐阿富老師
2021 07/02 16:44
不是,是計入利潤分配-未分配利潤
84784968
2021 07/02 16:45
2020年度我暫估了價稅合計11300,但是現(xiàn)在2021年6月收到發(fā)票成本10000進項稅1300,老師我應(yīng)該怎么做分錄?
徐阿富老師
2021 07/02 16:49
借應(yīng)交稅費(進項稅額)貸利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整
84784968
2021 07/02 17:07
我暫估的時候是 借工程物資11300 貸應(yīng)付賬款11300
徐阿富老師
2021 07/02 17:09
你好·把工程物資減1300掉。至于后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,因為我對建筑行業(yè)不是強項,我不能誤導(dǎo)你
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