問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司用貨品抵合作方的營(yíng)銷費(fèi)用,我們給對(duì)方開(kāi)銷售發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢該怎么來(lái)處理?我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款,對(duì)方給我們開(kāi)營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/05 11:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 那你就掛往來(lái)科目對(duì)沖就行了。? 是的。 比如 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 發(fā)生費(fèi)用 :借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用- 營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款? ?
2021 07/05 11:59
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