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一般納稅人銷售舊貨怎么納增值稅,比如2019年12月增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)讓一臺自用過7年的小轎車,取得計(jì)含稅收入10000元,問該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車應(yīng)納的增值稅

84785024| 提問時間:2021 07/06 20:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,增值稅金額等于10000*0.13/1.13
2021 07/06 20:39
84785024
2021 07/06 20:40
可是稅法書上寫的納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅
小林老師
2021 07/06 20:44
您好,那是09年之前購入固定資產(chǎn)
84785024
2021 07/06 20:45
所以舊貨和已使用過的固定資產(chǎn)沒有區(qū)別?都是轉(zhuǎn)型前按3%減按2%,轉(zhuǎn)型后按正常稅率計(jì)算?
小林老師
2021 07/06 20:53
您好,已使用過的固定資產(chǎn)區(qū)分是否09年之前
84785024
2021 07/07 18:59
那這個為什么是應(yīng)納的增值稅,而不是銷項(xiàng)稅額呢
小林老師
2021 07/07 19:01
您好,您說的這個是指的哪個?
84785024
2021 07/07 19:02
就是上面那道題的轉(zhuǎn)讓小轎車
84785024
2021 07/07 19:03
2019年12月增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)讓一臺自用過7年的小轎車,取得計(jì)含稅收入10000元,問該企業(yè)轉(zhuǎn)讓小轎車應(yīng)納的增值稅
84785024
2021 07/07 19:04
而且題中還說納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),并放棄減稅
84785024
2021 07/07 19:04
請問這么計(jì)算為什么不是銷項(xiàng)稅額呢
小林老師
2021 07/07 19:04
您好,這就是出題人的原因了,以前推算是09年之前購入的
84785024
2021 07/07 19:06
所以這個說是銷項(xiàng)稅額也沒有錯是嗎
小林老師
2021 07/07 19:08
您好,對于13%稅率,銷項(xiàng)稅額是沒問題的
84785024
2021 07/07 19:09
您可以解釋清楚些嗎?就是您現(xiàn)在和剛剛說的那兩句話
小林老師
2021 07/07 19:10
您好,小規(guī)模納稅人就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,沒二級明細(xì)
84785024
2021 07/07 19:11
但這個題中說這個企業(yè)是增值稅一般納稅人
小林老師
2021 07/07 19:21
您好,題目原因,原來考點(diǎn)是09年之前的
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