問(wèn)題已解決
老師,去年暫估的成本費(fèi)用今年收到發(fā)票怎么入賬?使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)(暫估金額比發(fā)票金額少,也繳納企業(yè)所得稅了)
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速問(wèn)速答你好,你做紅字憑證沖減去年的,然后再按照實(shí)際拿到的發(fā)票重新做。
01/15 12:04
Wei
01/15 12:06
紅沖去年的:
借:管理費(fèi)用-暫估金額(負(fù)數(shù))
貸:其他應(yīng)付款-暫估金額(負(fù)數(shù))
發(fā)票入賬:
借:管理費(fèi)用-發(fā)票金額
貸:其他應(yīng)付款-發(fā)票金額
這樣?
宋生老師
01/15 12:38
您好,是的,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以這樣
Wei
01/15 12:43
那在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候要做處理嗎?
宋生老師
01/15 13:21
你好,你這樣做分錄的話可以不用。如果用以前年度損益調(diào)整的話,就需要
Wei
01/15 13:25
好的,謝謝老師
宋生老師
01/15 13:26
你好,不用客氣的了。
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