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季度代開藍(lán)字專票,紅字專票,自開普票,代開專票稅款已交,填寫增值稅申報表應(yīng)補退稅額負(fù)數(shù),可以申報嗎?附加稅怎樣申報
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速問速答你好這個去大廳申報開藍(lán)字專票,紅字專票, 相互抵減,還是負(fù)數(shù)?
2021 07/08 15:31
84784960
2021 07/08 15:34
沒有去大廳申報
84784960
2021 07/08 15:35
這種情況要去大廳申報嗎
maize老師
2021 07/08 15:44
需要,相互抵減之后是負(fù)數(shù),你自己申報不了,會報錯的
84784960
2021 07/08 15:52
沒有其他辦法,只能去大廳申報?
84784960
2021 07/08 15:52
那附加稅怎么申報
maize老師
2021 07/08 16:02
是的,你這個只能去大廳申報附加稅之前多交了,這個按這個主表應(yīng)補退稅額這個填寫一般增值稅去填寫。也是負(fù)數(shù)填寫,
84784960
2021 07/08 16:09
好的,謝謝
maize老師
2021 07/08 16:16
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784960
2021 07/08 16:29
老師您好,附加稅減半征收,填寫附加申報表時,應(yīng)補退稅額是全額退,怎么辦
maize老師
2021 07/08 16:35
你這個繼續(xù)選擇減半文件,
84784960
2021 07/08 17:31
好的,謝謝
maize老師
2021 07/08 17:41
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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