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老師,小規(guī)模納稅人1%的,填寫增值稅申報表中本期應納稅自動生成3%的數(shù)據(jù),是不是要手動調整

84785001| 提問時間:2021 07/10 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要交稅的話, 在主表應納稅減征額和減免表,本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
2021 07/10 15:57
郭老師
2021 07/10 16:00
需要交稅嗎?需要交稅的話,減免的2%需要填寫,但是不調整你的本期應納稅。
郭老師
2021 07/10 16:00
這個減免的2%,就用你的1%,需要交增值稅的銷售額乘以2%,填寫在主表應納稅減征額,還有減免表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面,如果你還不會的話,截圖你的增值稅申報表主表。
郭老師
2021 07/10 16:18
那就其他的不填寫 只填寫不含稅銷售額
郭老師
2021 07/10 16:26
填寫的不對 1-3不填寫 刪除
郭老師
2021 07/10 16:32
刪除就可以 不填寫的
郭老師
2021 07/10 16:37
你好 對的 是的 是的 是的
84785001
2021 07/10 16:00
什么意思,不明白
84785001
2021 07/10 16:10
不需要的,我們季度沒超45萬
84785001
2021 07/10 16:22
本期應納稅額減征額是手填,不是自動生成嗎
84785001
2021 07/10 16:24
我只填不含稅銷售額,22項自動生成稅額,怎么處理
84785001
2021 07/10 16:28
1-3是我填附表時自動生成的
84785001
2021 07/10 16:30
沒有超45萬是不是只填主表,附表不用填?
84785001
2021 07/10 16:35
對了嗎?是不是填主表就行,減免表和附列表不用填了?
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