問題已解決
20年12月的電費不含稅1000,稅額130,合計1130,發(fā)票2021年1月開具的,12月入賬的時候錯入成含稅價 借:管理費用-電費 1130 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司 1130 21年應(yīng)該怎么調(diào)整分錄呢?是這樣嗎?(發(fā)票是2月才認(rèn)證的,1月分錄應(yīng)該怎么做呢) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 130 貸:以前年度損益調(diào)整 130
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速問速答你好,不是2月份做認(rèn)證嗎?一月份不用處理,2月份在處理
2021 07/10 22:10
84785002
2021 07/10 22:46
認(rèn)證的時候怎么處理?
佟老師
2021 07/11 08:00
借進項稅額
貸管理費用
金額不大處理在今年
84785002
2021 07/11 10:39
管理費用是寫借方紅字,還是貸方
佟老師
2021 07/11 12:17
你好,做借方負(fù)數(shù)填寫在軟件中
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