問題已解決
去年收到其他應(yīng)收款一筆,但會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)做賬借銀行存款,貸應(yīng)繳財(cái)政款,然后借應(yīng)繳財(cái)政款上繳了,未核銷其他應(yīng)收款,現(xiàn)應(yīng)如何核銷其他應(yīng)收款?
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速問速答同學(xué)你好
直接沖減就可以了
2021 07/13 11:24
84785003
2021 07/13 11:47
請(qǐng)問怎么沖減,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款嗎?
樸老師
2021 07/13 11:54
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785003
2021 07/13 12:00
政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2021 07/13 12:12
借費(fèi)用
貸其他應(yīng)收款
84785003
2021 07/13 12:19
請(qǐng)問為什么要通過費(fèi)用沖減啊,這樣不是增加了當(dāng)年費(fèi)用嗎?
樸老師
2021 07/13 12:25
你有發(fā)票就要計(jì)入費(fèi)用
沒有發(fā)票就掛往來
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