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出口企業(yè),統(tǒng)計報表應交增值稅數據怎么取,是用這個公式嗎?機算出來1是負數的,減免稅款是哪些稅款?應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款+出口退稅,

84784959| 提問時間:2021 07/15 23:50
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,減免的是需要繳納的那部分增值稅
2021 07/16 00:00
思頓喬老師
2021 07/16 00:02
舉個例子,出口100美金,匯率是7.0,人民幣為700, 進項是30,銷項是20,那么留底稅額就是30—20=10元,這10元也就是退稅額。 也就是700*0.13=91,那么減免稅款就是91—10=81元
思頓喬老師
2021 07/16 00:03
您好,減免的是需要繳納的那部分增值稅—出口退稅的那部分
84784959
2021 07/16 06:32
81不是抵減內銷稅額嗎,我們退稅率是13%
思頓喬老師
2021 07/16 06:53
您好,81是減免稅款的
思頓喬老師
2021 07/16 06:54
81不是的,91才是應納稅額,謝謝
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