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老師你好,我想請問一下,勞務(wù)分包可以選擇差額征稅嗎?

84785046| 提問時(shí)間:2021 07/16 17:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2021 07/16 17:24
84785046
2021 07/16 17:28
具體流程怎么操作呢
84785046
2021 07/16 17:29
還有一個(gè)勞務(wù)公司,4個(gè)項(xiàng)目,比如說,可以選擇兩個(gè)是簡易計(jì)稅,另外兩個(gè)是一般計(jì)稅的嗎
樸老師
2021 07/16 17:41
申請差額納稅 然后開差額納稅發(fā)票做差額納稅分錄 不同項(xiàng)目計(jì)稅方式可以不一樣
84785046
2021 07/16 17:53
意思是同一個(gè)公司可以同時(shí)用幾個(gè)計(jì)稅方式是嗎?
84785046
2021 07/16 17:54
差額納稅分錄怎么寫呢
樸老師
2021 07/16 18:21
對的 這個(gè)是可以用的哦 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
84785046
2021 07/16 19:21
這個(gè)銷項(xiàng)稅額抵減是我們分包下去的班組開給我們的發(fā)票的稅額嗎?
84785046
2021 07/16 19:22
我們中標(biāo),然后分包給下面,那我們叫總包還是?
樸老師
2021 07/16 19:58
對的,你們是總包的哦
84785046
2021 07/16 21:56
好的謝謝老師
樸老師
2021 07/16 22:07
滿意請給五星好評,謝謝
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