問題已解決

5月用以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤-未分配利潤,結(jié)賬后5月當(dāng)期利潤表中管理費(fèi)用數(shù)據(jù)多出來不少,多出的來數(shù)據(jù)剛好等于以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)總額,這樣是否正確。

84784968| 提問時(shí)間:2021 07/26 12:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
同學(xué)你好,是正確的哦
2021 07/26 12:36
84784968
2021 07/26 12:42
我看另外有老師回答“你好,以前年度損益調(diào)整不體現(xiàn)在當(dāng)年利潤表中的,在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤欄次體現(xiàn)才是的”;到底哪個(gè)是正確的呢
84784968
2021 07/26 12:43
如果這樣的話,那不是擠占了今年的所得稅嗎?
艾昵老師
2021 07/26 13:02
同學(xué)你好,你通過管理費(fèi)用轉(zhuǎn)了一道未分配利潤嗎?你直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784968
2021 07/26 13:17
直接以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤
艾昵老師
2021 07/26 13:27
嗯嗯,不用轉(zhuǎn)當(dāng)期管理費(fèi)用
84784968
2021 07/26 13:36
那為什么會在當(dāng)期的利潤表中提現(xiàn)呢?是哪一步會計(jì)分錄做錯(cuò)了嗎
艾昵老師
2021 07/26 13:38
你確認(rèn)以前年度損益那里怎么做的賬?
84784968
2021 07/26 13:40
1.借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收利息 2.借.管理費(fèi)用 貸.以前年度損益調(diào)整 這倆種分錄
艾昵老師
2021 07/26 14:02
應(yīng)收利息?為什么要做應(yīng)收利息?如果是因?yàn)槔⑹詹换亓?,不?yīng)該做管理費(fèi)用,要做營業(yè)外支出哦
84784968
2021 07/26 14:03
應(yīng)收利息是當(dāng)時(shí)多計(jì)提的
艾昵老師
2021 07/26 14:06
那你第二筆就是 借:本年利潤——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~