問題已解決
本月月底計(jì)提需要繳納的增值稅分錄怎么寫以及下月繳納增值稅的分類
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人增值稅??
2021 08/03 16:58
84784951
2021 08/03 16:59
一般納稅人
鄒老師
2021 08/03 17:00
你好
月底結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
84784951
2021 08/03 17:02
借應(yīng)交銷項(xiàng)貸未交可以嗎?
鄒老師
2021 08/03 17:04
你好
月底結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問嗎)
84784951
2021 08/03 17:06
這樣計(jì)提可以嗎?
鄒老師
2021 08/03 17:07
你好,不應(yīng)當(dāng)這樣直接結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784951
2021 08/03 17:08
這樣會(huì)出現(xiàn)什么問題呢?弊端在哪里!我是覺得這樣寫方便些
鄒老師
2021 08/03 17:09
你好,屬于過程有錯(cuò)誤,遺漏了通過??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 這個(gè)步驟
84784951
2021 08/03 17:18
那附加怎么計(jì)提和繳納呢?
鄒老師
2021 08/03 17:20
你好
計(jì)提,借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款
84784951
2021 08/03 17:26
銷項(xiàng)稅額42714.49進(jìn)項(xiàng)稅額19742.58預(yù)交稅額21230.69應(yīng)交增值1741.22
84784951
2021 08/03 17:26
我該怎么寫、預(yù)交的直接合并到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎?
鄒老師
2021 08/03 17:29
你好
銷項(xiàng)稅額,借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49
進(jìn)項(xiàng)稅額,借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,??貸:應(yīng)付賬款等科目
預(yù)交,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69,貸:銀行存款?21230.69
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅42714.49—19742.58
預(yù)交抵扣應(yīng)交,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅21230.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69
月初繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?1741.22
貸:銀行存款?1741.22
84784951
2021 08/03 17:51
帶有數(shù)字沒看明白
84784951
2021 08/03 17:52
老師你看這樣寫對(duì)嗎?
鄒老師
2021 08/03 17:53
你好
銷項(xiàng)稅額,借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49
進(jìn)項(xiàng)稅額,借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,??貸:應(yīng)付賬款等科目
預(yù)交,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69,貸:銀行存款?21230.69
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅42714.49—19742.58
預(yù)交抵扣應(yīng)交,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅21230.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69
月初繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?1741.22
貸:銀行存款?1741.22
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問嗎)
84784951
2021 08/03 17:54
你看我圖片里寫的對(duì)嗎?
鄒老師
2021 08/03 17:54
你好
銷項(xiàng)稅額,借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49
進(jìn)項(xiàng)稅額,借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,??貸:應(yīng)付賬款等科目
預(yù)交,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69,貸:銀行存款?21230.69
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅42714.49—19742.58
預(yù)交抵扣應(yīng)交,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅21230.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69
月初繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?1741.22
貸:銀行存款?1741.22
根據(jù)你提供的信息,按這個(gè)步驟處理就是了?
84784951
2021 08/03 17:56
我寫的對(duì)嗎?
84784951
2021 08/03 17:56
計(jì)提增值要這么長(zhǎng)的分錄嗎?
鄒老師
2021 08/03 17:57
你好,不對(duì)。需要按這個(gè)步驟結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)42714.49,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19742.58,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)42714.49—19742.58,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅42714.49—19742.58
預(yù)交抵扣應(yīng)交
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅21230.69,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)21230.69
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