問題已解決
比如,我這個月銷項100,進項110,那我的分錄怎么做。
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速問速答借銷項稅額100
轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸進項110
2021 08/09 23:18
84784959
2021 08/09 23:18
轉(zhuǎn)出未交的增值稅下個月可以抵扣嗎
84784959
2021 08/09 23:19
還是多出得進項做留底
佟老師
2021 08/10 07:15
你好,這個轉(zhuǎn)到
借未交增值稅
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣就留底了
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