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老師您好,建筑公司結(jié)轉(zhuǎn)成本原始憑證怎么做呢

84785045| 提問時(shí)間:2021 08/13 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
好? 你們結(jié)轉(zhuǎn)成本? 工程施工轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本自己做一個(gè)明細(xì)表??
2021 08/13 10:13
84785045
2021 08/13 10:15
我這樣做的可以嗎
meizi老師
2021 08/13 10:19
?你好? 可以的。? 可以這樣做的??
84785045
2021 08/13 10:20
好的,謝謝老師。那計(jì)提印花稅可以不付原始憑證嗎
meizi老師
2021 08/13 10:27
?你好? ? ?不用計(jì)提印花稅; 新準(zhǔn)則說 了不計(jì)提 。繳納直接做分錄??
84785045
2021 08/13 10:29
哦好的呢
meizi老師
2021 08/13 10:34
?好的。 希望能幫到你??
84785045
2021 08/13 10:56
還有老師,公司沒有出納沒有現(xiàn)金收支,報(bào)銷那些是老板直接轉(zhuǎn)的,那做賬可以比如汽油,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-某某名字嗎
meizi老師
2021 08/13 11:01
?你好? ?是的。 可以這樣來處理的??
84785045
2021 08/13 11:05
好的呢,謝謝老師
meizi老師
2021 08/13 11:12
沒事的; 希望能幫到你??
84785045
2021 08/13 11:14
老師,那福利餐飲費(fèi)分錄怎么做呢
meizi老師
2021 08/13 11:20
?借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款??
84785045
2021 08/13 11:21
我是這樣做的,但是我的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)的呢
meizi老師
2021 08/13 11:28
?你好 。 你是少計(jì)提了吧 。 去看看??
84785045
2021 08/13 11:59
我看了是1月份的時(shí)候有8萬多福利費(fèi)沒有計(jì)提,那現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提付什么原始憑證呢
84785045
2021 08/13 12:04
補(bǔ)計(jì)提分錄怎么做呢84678金額
meizi老師
2021 08/13 12:04
?補(bǔ)計(jì)提??借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?
84785045
2021 08/13 12:49
補(bǔ)計(jì)提用什么做原始憑證呢
meizi老師
2021 08/13 12:58
?你好用你的 福利明細(xì)表 即可 自己做一個(gè)表格 ;??
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