問題已解決

老師,請(qǐng)教下:之前憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益錯(cuò)了 借;本年利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在要調(diào)整為利潤分配是不是得做 借利潤分配貸本年利潤

84784967| 提問時(shí)間:2021 08/14 15:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是得做 借利潤分配貸本年利潤
2021 08/14 15:17
84784967
2021 08/14 15:20
公司有一個(gè)項(xiàng)目為多多買菜,主要我們就是負(fù)責(zé)分揀跟配送兩個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)月對(duì)方公司都發(fā)來對(duì)賬單叫我們幫忙開票,開票金額就是我們這個(gè)月應(yīng)收賬款,但現(xiàn)在就出現(xiàn)分揀跟配送中出現(xiàn)有一些產(chǎn)品是多余或者破損,錢是已被平臺(tái)扣了但我們就以處理品的價(jià)格銷售,能不能直接做借;現(xiàn)金 貸;營業(yè)外收入
文文老師
2021 08/14 15:22
若金額不大,能直接做借;現(xiàn)金 貸;營業(yè)外收入
84784967
2021 08/14 16:16
好的,謝謝
文文老師
2021 08/14 16:19
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
84784967
2021 08/14 19:12
老師,直接做借利潤分配貸本年利潤不需要沖紅吧
文文老師
2021 08/14 22:45
直接做借利潤分配貸本年利潤? 不需要沖紅
84784967
2021 08/15 08:49
好的,謝謝老師的指導(dǎo)
84784967
2021 08/15 09:04
老師,還有這個(gè)問題:本來資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)’未分配利潤 +利潤表中本年累計(jì)數(shù)‘凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)未分配利潤如果不相等的話對(duì)不對(duì)
文文老師
2021 08/15 10:09
一題一問,請(qǐng)重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的
84784967
2021 08/15 10:33
好的,謝謝老師
文文老師
2021 08/15 10:35
好的,祝你工作順利。
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