問題已解決
老師 暫估入庫(kù)如果知道單價(jià) 下月也必須沖紅后再重新入賬嗎
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速問速答同學(xué)你好
對(duì)的
紅沖之后再入賬
2021 08/16 11:10
84784990
2021 08/16 11:14
老師那不是多此一舉嗎 沒有變化嗎
樸老師
2021 08/16 11:22
收到發(fā)票之后紅沖的哈
84784990
2021 08/16 11:23
以前都沒做過 以后按規(guī)定做沒事吧老師
樸老師
2021 08/16 11:26
沒事
沒有發(fā)票可以先暫估
有發(fā)票之后暫估的紅沖
按照發(fā)票入賬
84784990
2021 08/16 11:28
我以前就是直接入賬 下月來(lái)了就做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 我就感覺沖紅了和從新入賬反正也沒有差額就沒有做過 這次聽了您的意見就知道了 就是我以前做的沒有影響我就放心了
樸老師
2021 08/16 11:33
暫估的時(shí)候不能暫估進(jìn)項(xiàng)的
84784990
2021 08/16 11:40
老師您仔細(xì)看我的問題了嗎
樸老師
2021 08/16 11:46
看了啊
我這是給你說一下,以免你做錯(cuò)了
你上面不是也說了來(lái)發(fā)票就做進(jìn)項(xiàng)嗎
84784990
2021 08/16 11:49
對(duì)呀老師 來(lái)了發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅嗎
樸老師
2021 08/16 11:52
來(lái)了發(fā)票才做進(jìn)項(xiàng)的
我上面說的是暫估的時(shí)候不要暫估進(jìn)項(xiàng)
84784990
2021 08/16 11:54
您看一下 這樣行嗎
樸老師
2021 08/16 11:56
暫估的時(shí)候貸方應(yīng)付賬款-暫估
這樣做
來(lái)發(fā)票的時(shí)候先把暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖了
再按照收到的發(fā)票做分錄
84784990
2021 08/16 11:57
老師那我以前的還需要改嗎
樸老師
2021 08/16 12:00
借原材料
貸應(yīng)付賬款暫估
收到發(fā)票之后
借原材料負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
借原材料
借進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
不是這樣做的都改了
84784990
2021 08/16 12:02
那怎么改呀老師 以前的都好多 因?yàn)橐郧耙彩菃柕倪@上面老師 告訴的不用那么麻煩 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的直接入庫(kù) 下月票來(lái)了制作進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在又糊涂了
樸老師
2021 08/16 12:04
你暫估的沒有紅沖就都紅沖了
84784990
2021 08/16 12:05
老師您看看這個(gè)我在百度看的
樸老師
2021 08/16 12:08
暫估的肯定要紅沖的哈
暫估的不沖再根據(jù)發(fā)票做賬那庫(kù)存不就不對(duì)了嗎
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