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老師,暫估入庫(kù),材料單價(jià)是含稅價(jià)還需要分開(kāi)嗎?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:07/02 08:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!暫估,建議你按含稅
07/02 08:35
84785026
07/02 10:00
只是原材料暫估入庫(kù),其他材料需要嗎?
宋生老師
07/02 10:09
你好!沒(méi)有發(fā)票的,都可以
84785026
07/02 10:22
是不是除了原材料其他不暫估入庫(kù)也可以吧?來(lái)了發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用
宋生老師
07/02 10:23
你好,是的,來(lái)了發(fā)票i確I認(rèn)實(shí)際金額
84785026
07/02 11:35
那原材料來(lái)票沖前面的暫估,我就放一張發(fā)票。分錄全部寫(xiě)在一起可以嗎?
84785026
07/02 11:35
分錄和摘要怎樣寫(xiě)清楚一些?
宋生老師
07/02 11:38
您好,你可以先紅字沖減之前的暫估,比如,沖減X月XX號(hào)與XX號(hào)憑證 然后拿到發(fā)票,正常入賬
84785026
07/02 11:45
我的意思是我沖紅和拿到發(fā)票正常入庫(kù)可以做到一塊嗎?
宋生老師
07/02 11:50
你好,你可以做在一起,但是摘要是不同的。跟分開(kāi)是一樣的
84785026
07/02 11:55
那我現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)的票比入庫(kù)單的重量多了一點(diǎn)這個(gè)怎么記賬?是到時(shí)他們數(shù)量沒(méi)有核清,我這個(gè)多多來(lái)的一點(diǎn)怎么做賬,是不是我把暫估數(shù)量少計(jì)發(fā)票多出來(lái)的數(shù)量這樣子可以嗎?
宋生老師
07/02 11:56
你好,可以的,建議把單價(jià)調(diào)整一下
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