問題已解決
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項稅額是7083.99,進(jìn)項稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項稅額。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。 貨:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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速問速答你好是的,是這么做的。
2021 08/20 10:00
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