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老師 問下那個金稅盤服務(wù)費怎么做賬

84784986| 提問時間:2021 08/20 17:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2021 08/20 17:15
84784986
2021 08/20 17:19
這樣子的話 應(yīng)交稅費 減免稅款就一直掛賬 不是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額應(yīng)該為0么
東老師
2021 08/20 17:20
這個掛賬就行了,什么時候抵扣,什么時候在沖銷。
84784986
2021 08/20 17:24
抵扣怎么沖銷
東老師
2021 08/20 17:24
你們是小規(guī)模納人還是一般納稅人?
84784986
2021 08/20 18:55
一般納稅人 老師
東老師
2021 08/20 18:59
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
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