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6月份充值了員工宿舍電費500元,做賬時計入的是預付賬款,8月份去銀行打印流水賬時,還剩余幾塊的余額,那我現(xiàn)在需要將這次預付賬款從貸方轉出,應該如何做賬
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速問速答您好,轉出到哪里?提現(xiàn)還是?
2021 08/24 10:19
84785015
2021 08/24 10:23
就是6月份充值的電費500元電力公司直接扣掉了,當時我做賬是做到預付賬款的借方的,那現(xiàn)在電力公司直接扣掉了,那我得將預付賬款從貸方轉出對吧,那借方是制造費用
84785015
2021 08/24 10:24
員工宿舍水電費是屬于員工福利,那我還需要怎樣做賬嗎?
微微老師
2021 08/24 10:25
借:管理費用-福利費
貸:預付賬款
84785015
2021 08/24 10:26
還是我應該做賬,
①借制造費用 貸應付職工薪酬—福利費
②借應付職工薪酬—福利費 貸預付賬款
微微老師
2021 08/24 10:26
嗯嗯,這樣做賬也是可以的,符合你們實際即可
84785015
2021 08/24 10:27
為什么是管理費用福利費,這個員工宿舍住的都是生產(chǎn)員工,
微微老師
2021 08/24 10:28
所以要結合你們的實際呢,住的都是生產(chǎn),就入制造費用
84785015
2021 08/24 10:28
好的,謝謝老師
微微老師
2021 08/24 10:29
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
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