問(wèn)題已解決

老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份只有銷項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我需要把銷項(xiàng)單獨(dú)接轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目嗎?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/25 11:36
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這個(gè)科目就可以了
2021 08/25 11:37
84784997
2021 08/25 11:43
開的1%普票,不交增值稅
venus老師
2021 08/25 11:44
同學(xué),這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)
84784997
2021 08/25 11:49
做帳的時(shí)候直接做? ?借:應(yīng)收? ?貸:主營(yíng)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)? ? 是這樣嗎??
venus老師
2021 08/25 11:50
?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ? 減免時(shí)計(jì)入減免稅額
84784997
2021 08/25 12:07
減免時(shí)的分錄怎么做?
venus老師
2021 08/25 13:52
會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
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