問(wèn)題已解決

老師,我3月份抵扣稅控盤費(fèi)用280元,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)有兩個(gè)科目有280元的余額,應(yīng)交稅費(fèi)科目是不是不應(yīng)該有余額,是不是還要記一查筆帳借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280呀

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/26 09:56
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借方有余額,像進(jìn)項(xiàng)稅額一樣,可能抵銷項(xiàng)稅額
2021 08/26 09:57
艾昵老師
2021 08/26 09:58
這個(gè)你抵減的時(shí)候再做這個(gè)分錄
84784984
2021 08/26 09:58
老師我家是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,不抵扣
艾昵老師
2021 08/26 14:27
那你就直接按照你最開(kāi)始說(shuō)的記,是對(duì)的
84784984
2021 08/26 14:31
:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280,就是這樣記一筆把余額平了是吧老師
艾昵老師
2021 08/26 14:43
是的,你理解沒(méi)錯(cuò),就這樣平賬
84784984
2021 08/26 14:47
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)時(shí)年底建賬增值稅她們告訴我設(shè)的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,1月份交稅的時(shí)候記在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,這樣現(xiàn)在這兩個(gè)科目里面都有余額,是不是1月記賬直接在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅里這樣余額是平的才對(duì),
艾昵老師
2021 08/26 14:49
是的,應(yīng)該直接記,你用的簡(jiǎn)易計(jì)稅
84784984
2021 08/26 14:53
對(duì)呀老師,我是不是先把1月份記的賬調(diào)過(guò)來(lái),然后在調(diào)到簡(jiǎn)易計(jì)稅里面?我開(kāi)始不懂,別人告訴怎么切就怎么設(shè),賬是平的,但是有些地方還是不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目應(yīng)該沒(méi)有余額,我現(xiàn)在好幾個(gè)科目有余額,我之前發(fā)現(xiàn)不對(duì),也不敢順便調(diào),怕調(diào)錯(cuò)
艾昵老師
2021 08/26 14:54
是的,你先沖減以前的賬務(wù),再按正確的入賬
84784984
2021 08/26 14:56
現(xiàn)在是這么個(gè)情況呀,增值稅這塊分三塊了,開(kāi)始設(shè)的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,后來(lái)又改成應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅,最后又改成應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,雖然都沒(méi)有余額,但是看交多少增值稅的時(shí)候要把三塊加起來(lái),這樣是不是要把之前記賬的發(fā)生額給調(diào)整過(guò)來(lái),都調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅里面
84784984
2021 08/26 15:01
老師,您看我發(fā)給您的第一張圖,是少記一筆對(duì)吧,我現(xiàn)在記賬就寫補(bǔ)記××號(hào)憑證是吧
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