問題已解決

請問一下行政單位合并,被合并行政單位怎么做賬務(wù)處理,會計分錄怎么記?涉及到銀行存款,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,公共基礎(chǔ)設(shè)施,在建工程科目

84785017| 提問時間:2021 08/30 10:01
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
被合并方全部做轉(zhuǎn)出處理 借,負債類 凈資產(chǎn)類 貸,資產(chǎn)類
2021 08/30 11:25
84785017
2021 08/30 11:28
借:累計盈余 貸:銀行存款?
陳詩晗老師
2021 08/30 11:51
你這個屬于以前年度盈余調(diào)整的賬務(wù)處理
84785017
2021 08/30 11:54
那銀行存款轉(zhuǎn)到另外一個單位應(yīng)該怎樣記賬
陳詩晗老師
2021 08/30 11:55
你看前面給你的回復(fù) 你是所有的科目余額轉(zhuǎn)出 銀行存款屬于資產(chǎn)類處理的
84785017
2021 08/30 12:13
借記具體什么科目?
陳詩晗老師
2021 08/30 12:24
你那個單位被合并了,你是所有的科目余額全部做轉(zhuǎn)出呀,你資產(chǎn)有哪些科目余額,你就全部放到貸方就可以了,不是哪個具體的科目。
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