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出口退稅申報流程是怎樣操作的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.插入電子口岸IC卡,登錄中國電子口岸點擊“出口退稅聯(lián)網稽查”
2.點擊報關單查詢下載,報關單類型選擇“結關報關單”,出口日期只能按月查找,確認無誤后下載電子信息(后綴為XML的文件)注:出口退稅模塊下載的電子報關單信息,千萬不可以打開?。?!一旦雙擊點開,文件就壞了。
3.下載出口退稅客戶端工具,將剛剛下載的電子報關單信息解密!注意:輸入的口岸卡密碼必須與下載報關單時所用的電子口岸卡對應一致!
四:生產企業(yè)一般貿易出口退稅申報流程:
1.接下來就是最重要的申報流程,登錄“中國(上海)國際貿易單一窗口3.0”(后續(xù)申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡,插入U盾),右上角選擇應用—支付結算—出口退稅在線申報
2.點擊出口退稅在線申報后,會出現(xiàn)如下小窗口,請確認設備正常(首次申報時會打×)及申報所屬期(所屬期手工填寫)以前每月都要申報出口退稅,如果當月不申報退稅也必須做零申報操作,但是現(xiàn)在不需要零申報,所以所屬期可能會跳錯,需手動調整。
3.點擊外部信息-報關單采集
4.點擊“導入”你已經下載保存到本地的報關單信息(上面已經用海關處理器處理過的文件),勾選本期要申報的數(shù)據,再按右上角“退稅”,在跳出的窗口中確認申報日期:
5.退稅申報——出口貨物明細采集:
6.根據公司確認收入的日期和開的普通零稅率發(fā)票修改報關單信息:
(1) 原幣匯率:按照開票的匯率錄入
(2) 記銷售日期:公司實際確認收入日期
(3) 出口發(fā)票號:開具的普通發(fā)票的發(fā)票號碼
修改后,系統(tǒng)會根據征稅率、退稅率,生成征退稅差額(這個差額在增值稅申報時,填寫在進項轉出相應欄目下)
7.當月增值稅申報,出口退稅申報一般在增值稅申報成功之后!
8.增值稅申報完成后,生成退稅申報數(shù)據:
9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數(shù)據一致性檢查”—“生成申報數(shù)據”
“納稅表出口銷售累加”填寫本次申報出口退稅銷售額(人民幣),“期末留底稅額”填寫本期已申報增值稅留底稅額。
10.確認數(shù)據無誤后,點擊“遠程申報”—(僅數(shù)據自檢),然后系統(tǒng)審核完會有個反饋,反饋沒疑點的話,轉正式申報。
11.如果申報審核不通過,需要修改數(shù)據,請點擊退稅申報—數(shù)據申報—“撤銷已申報數(shù)據”,更正數(shù)據后重新申報
12.審核完成后,因為是首次申報出口退稅,退稅老師第一次會要求你將本次退稅相關的紙質資料提交老師處,老師審核無誤后,退稅款就會自動入賬到公司賬戶!后續(xù)就可以申請無紙化U盾了。
2021 09/10 15:03
84785010
2021 09/10 15:17
之前的出口退稅在線申報系統(tǒng)重新升級后,我需要把之前的信息重新下載反饋單新系統(tǒng)里面,但是應該怎么做呢?
84785010
2021 09/10 15:18
是點擊企業(yè)信息導入
樸老師
2021 09/10 15:21
你填寫上面的信息導入呀
84785010
2021 09/10 15:21
老師,如果說我把我所有的進項都認證抵扣形成留底稅額,然后再和出口退稅額比較,對嗎?如果是留底稅額是2000元,退稅額是1000元,退稅額是1000元嗎?如果是的話那進項稅額是不是只剩下1000元能到下個月繼續(xù)抵扣?
84785010
2021 09/10 15:23
我們是之前有備案的
樸老師
2021 09/10 15:27
對的
2
是的,繼續(xù)抵扣的
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